石狮市人民法院 - 2018年石狮市人民法院部门预算说明 
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2018年石狮市人民法院部门预算说明
来源:  时间:2018-02-27  访问次数:109
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2018年度石狮市人民法院部门预算说明

 

2018年省级部门预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

石狮市人民法院的主要职责是:

(一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,提出法院工作要求,部署法院工作任务。

(二)依法向石狮市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权。

(五)对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)负责人民法院队伍建设和思想政治工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员;协同地方主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;组织干部教育培训工作。

(七)负责人民法院的监察工作。

(八)管理人员法院的有关经费和物资装备。

(九)在业务工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德,弘扬先进文化。

(十)参与社会治安综合治理工作,指导基层人民调解委员会工作。

(十一)承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,石狮市人民法院包括11个职能庭室和监察科、1个直属机构、2个派出法庭,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

石狮市人民法院

财政拔入

134

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,石狮市人民法院部门主要任务是:把深入学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标,充分发挥司法职能作用,全面推进新时代人民法院工作实现新发展,为石狮“创新转型、实业强市”提供有力的司法保障和优质的法律服务。

一、要在聚焦服务保障上下功夫,建设平安法治和谐新石狮。准确把握我市发展实业的工作主线,依法防范和化解各类矛盾风险,服务保障“实业项目落地年”活动,助力振兴实体经济。依法公正高效审理刑事案件,营造安全稳定的社会环境,深化平安石狮建设。深入推进社会治理创新,依托社区法官参与基层社会治理,持续开展“七五”普法工作,引导树立宪法法律至上、法律面前人人平等的法治理念。

二、要在便民利民惠民上下功夫,满足人民群众司法新期待。着力加强保障和改善民生,创新完善家事、劳动、交通事故损害赔偿等多元化纠纷解决机制,妥善化解矛盾纠纷。创新司法为民举措,建设执行服务中心,丰富拓展诉讼服务内容,为人民群众提供更多优质司法产品。持之以恒攻坚执行,深化执行规范化、联动化、信息化建设,坚决打赢基本解决执行难硬仗,让人民群众切实感受到公平正义就在身边。

三、要在公正高效权威上下功夫,推进司法改革取得新成效。全面落实司法责任制,统筹推进审判权力运行、人员分类管理、监督考核评估等司法体制综合配套改革,实现“让审理者裁判,由裁判者负责”。深入推进案件繁简分流机制改革,实现办案效能最大化以入选全国智慧法院首批试点单位为契机,加快推进法院信息化建设,实现全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务。

四、要在监督管理公开上下功夫,促进人民法院公信新提升。始终坚持服从党委领导,自觉接受人大及其常委会的监督,不断加强和改进法院工作。坚持问题导向,及时研究解决制约审判质效的突出问题。加强精细化管理,确保放权不放任、监督不缺位。深化司法公开,继续推进审判流程、庭审、裁判文书、执行信息等司法公开平台建设,努力构建开放、动态、透明、便民的阳光司法机制。

五、要在思想能力作风上下功夫,树立“四铁”过硬队伍新形象。深刻认识和把握新时代党的建设总要求,坚持把政治建设摆在首位,认真学习党章修正案,严肃党内政治生活。大力推进队伍正规化、专业化、职业化建设,努力打造一支“四铁”过硬法院队伍。认真履行全面从严治党“两个责任”,扎实推进“三不腐”工程建设,坚持不懈纠正“四风”,巩固拓展中央八项规定成果。持之以恒正风肃纪,运用监督执纪四种形态,确保公正高效廉洁司法。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部分预算管理。2018, 石狮法院部门收入预算为4833.35万元,比上年增加476.02万元,主要原因是增加司改绩效。其中:一般公共预算拨款4833.35万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4833.35万元,其中:人员支出2965.7万元,对个人和家庭补助支出211.36万元,公用支出1327.76万元,项目支出328.53万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4833.35万元,比上年增加476.02万元,主要原因是增加司改绩效,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行支出3701.47万元。主要用于人员支出和公用支出。

(二)一般行政管理事务支出328.53万元。主要用于办案支出、高清科技法庭租赁、人民陪审员补助、法律文书司法专邮及业务装备购置。

(三)归口管理的行政单位离退休支出2.1万元。主要用于离退休人员补助支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出305.54万元。主要用于在职人员养老金支出。

(五)行政单位医疗支出199.37万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六)住房公积金支出201.66万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七)提租补贴支出94.68万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4504.82万元,其中:

(一)人员经费3177.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费1327.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排20万元。主要用于接待上级各部门来我院开庭、调研、检查等方面的接待活动。年持平,主要原因是: 坚持严格落实中央八项规定精神,厉行节约,加强管理,严格控制接待人数、标准。

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排60万元,其中:公车运行费60万元,公务用车购置费0万元。年持平,主要原因是: 坚持严格落实中央八项规定精神、对车辆进行统一管理、合理分配、厉行节约,切实控制降低运行成本。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年石狮法院部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1300.66 万元,比2017年减少165.4万元,主要原因是按照党中央、国务院厉行节约和节用裕民有关要求。

(二)政府采购情况

2018年石狮法院部门政府采购预算总额742.21万元,其中:政府购买服务项目采购预算额6万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,石狮法院部门本级及所属的预算单位共有车辆18辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车14辆,特种专业技术用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年石狮法院部门其设置绩效目标12个,涉及财政拨款资金328.53万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

附表:3-12018年度收支预算总表

      3-22018年度收入预算总表

      3-32018年度支出预算总表

      3-42018年度财政拨款收支预算总表

      3-52018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-62018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-72018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-82018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-92018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

      3-102018年度部门专项资金管理清单目录

      3-112018年度部门业务费绩效目标表

      3-122018年度专项资金绩效目标表

     

 

 

 

 

 

                        2018226

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